DESTINATARIO
| OBJETIVO
Comprender los fundamentos del nuevo régimen, su justificación, los sujetos alcanzados y su implementación escalonada Explorar en detalle el funcionamiento del nuevo sistema, los campos editables, las restricciones, y cómo se cargan los comprobantes. Aplicar lo aprendido con casos reales, identificar errores comunes y preparar al contador para operar de forma autónoma. Revisar el impacto del régimen IVA SIMPLE en la gestión fiscal integral del contribuyente y aprovechar herramientas digitales para optimizar tareas. | FUNDAMENTO
El nuevo régimen IVA SIMPLE reemplaza los formularios clásicos y redefine la forma en que se registra, declara y liquida el impuesto. A partir de noviembre será obligatorio, y su implementación ya está en marcha. Este curso te brinda todo lo que necesitás saber para aplicarlo correctamente desde cero: desde la normativa hasta la carga real del F.2051, pasando por casos prácticos, errores comunes y su articulación con otros impuestos. |
| MÓDULO I– Introducción al Régimen IVA SIMPLE: Marco normativo, alcances y cambios clave | ¿Qué es IVA SIMPLE? Fundamento y diferencia con el régimen tradicional.
Marco normativo y organismos intervinientes (ARCA – FACPCE). Sujeto obligado vs sujeto excluido: perfil de contribuyente, actividades compatibles y exclusiones. Formulario F. 2051: reemplazo de los DJ F.731, F.810, F.2002 y F.2082. Modalidad de uso: declarativo, proforma y prellenado. |
| MÓDULO II – Uso del sistema: módulos de registración, determinación y saldo | Estructura de la plataforma ARCA:
Módulo de Registración: carga de comprobantes, segmentación por actividad, ajustes al débito y crédito fiscal. Módulo de Determinación del impuesto. Módulo de Saldo: saldo a ingresar, libre disponibilidad, saldos técnicos. Libro de IVA digital vs nueva DDJJ: ¿qué permanece? ¿Qué cambia? Apertura por actividad: técnica y ejemplo. Ajustes permitidos en el sistema (no editabilidad posterior). Flujo de información entre el sistema y las cuentas tributarias. |
| MÓDULO III– Casos prácticos, simulaciones y declaraciones rectificativas | Casos reales de carga completa con ejemplos típicos de pymes y monotributistas obligados.
Simulación del formulario F.2051 paso a paso. Revisión del impacto de la no-editabilidad. Cómo actuar ante errores: ¿cuándo conviene rectificar? ¿cómo se recarga la información? Integración con el Libro de IVA digital y con el régimen de retenciones y percepciones. |
| MÓDULO IV– Implicancias fiscales, articulación con otros regímenes | Efectos en el crédito fiscal, débito fiscal y saldo técnico.
Cómo se cruzan los datos con Ganancias, Monotributo y régimen de percepción. Posibles conflictos con saldos a favor históricos. Exportación de datos y armado de reportes para clientes. |
| DETALLE DE INFORME
✔️ Modalidad: Videos de producción propia ✔️ Incluye: Certificación + Material Digital + Videos Producidos ✔️ Duración: 11 horas | DISERTANTE: ![]() |
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