SUMMER PACK 2025-2026 | IVA SIMPLE


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DESTINATARIO

  • Contadores Públicos que asesoran a pymes y autónomos.
  • Estudiantes avanzados de Ciencias Económicas.
  • Auxiliares y asistentes contables de estudios o empresas.
  • Responsables impositivos de organizaciones.
  • Profesionales que liquidan IVA o gestionan regímenes simplificados
OBJETIVO

Comprender los fundamentos del nuevo régimen, su justificación, los sujetos alcanzados y su implementación escalonada
Explorar en detalle el funcionamiento del nuevo sistema, los campos editables, las restricciones, y cómo se cargan los comprobantes.
Aplicar lo aprendido con casos reales, identificar errores comunes y preparar al contador para operar de forma autónoma.
Revisar el impacto del régimen IVA SIMPLE en la gestión fiscal integral del contribuyente y aprovechar herramientas digitales para optimizar tareas.
FUNDAMENTO

El nuevo régimen IVA SIMPLE reemplaza los formularios clásicos y redefine la forma en que se registra, declara y liquida el impuesto. A partir de noviembre será obligatorio, y su implementación ya está en marcha. Este curso te brinda todo lo que necesitás saber para aplicarlo correctamente desde cero: desde la normativa hasta la carga real del F.2051, pasando por casos prácticos, errores comunes y su articulación con otros impuestos.

TEMARIO

MÓDULO I– Introducción al Régimen IVA SIMPLE: Marco normativo, alcances y cambios clave¿Qué es IVA SIMPLE? Fundamento y diferencia con el régimen tradicional.
Marco normativo y organismos intervinientes (ARCA – FACPCE).
Sujeto obligado vs sujeto excluido: perfil de contribuyente, actividades compatibles y exclusiones.
Formulario F. 2051: reemplazo de los DJ F.731, F.810, F.2002 y F.2082.
Modalidad de uso: declarativo, proforma y prellenado.
MÓDULO II – Uso del sistema: módulos de registración, determinación y saldoEstructura de la plataforma ARCA:
Módulo de Registración: carga de comprobantes, segmentación por actividad, ajustes al débito y crédito fiscal.
Módulo de Determinación del impuesto.
Módulo de Saldo: saldo a ingresar, libre disponibilidad, saldos técnicos.
Libro de IVA digital vs nueva DDJJ: ¿qué permanece? ¿Qué cambia?
Apertura por actividad: técnica y ejemplo.
Ajustes permitidos en el sistema (no editabilidad posterior).
Flujo de información entre el sistema y las cuentas tributarias.
MÓDULO III– Casos prácticos, simulaciones y declaraciones rectificativasCasos reales de carga completa con ejemplos típicos de pymes y monotributistas obligados.
Simulación del formulario F.2051 paso a paso.
Revisión del impacto de la no-editabilidad.
Cómo actuar ante errores: ¿cuándo conviene rectificar? ¿cómo se recarga la información?
Integración con el Libro de IVA digital y con el régimen de retenciones y percepciones.
MÓDULO IV– Implicancias fiscales, articulación con otros regímenesEfectos en el crédito fiscal, débito fiscal y saldo técnico.
Cómo se cruzan los datos con Ganancias, Monotributo y régimen de percepción.
Posibles conflictos con saldos a favor históricos.
Exportación de datos y armado de reportes para clientes.




DETALLE DE INFORME

✔️ Modalidad: Videos de producción propia
✔️ Incluye: Certificación + Material Digital + Videos Producidos
✔️ Duración: 11 horas
DISERTANTE:




                                                                                                                


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